lC - Lista de empenhos.

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LISTA DE EMPENHADOS, LIQUIDADOS E PAGOS - 2025 Foram encontradas 4541 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - JBS Informática
Dados atualizados em: 12/04/2022 - 14:00:27
Identificação do empenho
Fornecedor
Orgão
Histórico
Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
EMPENHO: 03020126 - DATA: 03/02/2025
LESSA LOCACOES E CONSTRUCOES LTDA
SEC. MUNIC. DA PROTEÇÃO SOCIAL JUSTIÇA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS ( TIPO PASSEIO, CAMINHONETE, UTILITARIO E VAN ) DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SEC [...]
3.333,29 0,00 3.333,29
EMPENHO: 03020130 - DATA: 03/02/2025
AX ADMINISTRATIVO & COMUNICACAO
SEC. MUNIC. DA PROTEÇÃO SOCIAL JUSTIÇA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO QUE CONCERNE AO SISTEMA UNICO DE AS [...]
4.450,00 0,00 4.450,00
EMPENHO: 03020162 - DATA: 03/02/2025
LORRAN CAYK CARDOSO DE LIMA
SEC. MUNIC. DA PROTEÇÃO SOCIAL JUSTIÇA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM APRESENTACAO MUSICAL COM GRUPO DE BANDA DE FREVO LOCAL, DESTINADO A ANIMACAO DO BLOQUINHO DA TERCEIRA IDADE, PARA ATENDER AS ATIV [...]
1.163,00 0,00 1.163,00
EMPENHO: 03020163 - DATA: 03/02/2025
FOPAG - PROCAD CONTRATADOS
SEC. MUNIC. DA PROTEÇÃO SOCIAL JUSTIÇA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL CONTRATADOS DO PROCAD DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO FINANCEIRO.
25.000,00 0,00 1.518,00
EMPENHO: 03020123 - DATA: 03/02/2025
LJ MACEDO ADMINISTRACAO E CONTABILIDADE LTDA
FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSORIA E EXECUCAO CONTABIL/ORCAMENTARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REGIME PROPR [...]
10.740,00 0,00 10.740,00
EMPENHO: 03020109 - DATA: 03/02/2025
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
SECRETARIA DE TRANSPORTE E TRANSITO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
8.000,00 0,00 5.450,55
EMPENHO: 03020015 - DATA: 03/02/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE AGUA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, [...]
10.000,00 0,00 270,60
EMPENHO: 03020110 - DATA: 03/02/2025
VAREJAO DAS CONSTRUCOES - F. R. A. COMERCIAL LTDA.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DE MATERIAIS HIDRAULICOS, MATERIAIS SANITARIOS [...]
309.999,96 0,00 59.572,23
EMPENHO: 03020111 - DATA: 03/02/2025
VI CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE CAMINHAO E MAQUINAS PESADAS TIPO TRATOR DE ESTEIRA, MOTONIVELADORA, PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA INCLUINDO LUBR [...]
84.880,00 0,00 84.880,00
EMPENHO: 03020114 - DATA: 03/02/2025
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.006
5.680,00 0,00 5.680,00
EMPENHO: 03020117 - DATA: 03/02/2025
ALIANCA LOCACOES E SERVICOS EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO: 2022. 07. 07.006
26.720,00 0,00 26.720,00
EMPENHO: 03020133 - DATA: 03/02/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM TARIFAS DECORRENTES PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA, DURANTE O CORREN [...]
350.000,00 0,00 67.101,65
EMPENHO: 03020143 - DATA: 03/02/2025
SERVCON - SERVICOS DE ASSESSORIA E PROJETOS LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA JUNTO A SECR [...]
7.740,00 0,00 2.580,00
EMPENHO: 03020144 - DATA: 03/02/2025
MORAIS ENGENHARIA LTDA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORACAO DE PROJETOS TECNICOS DE ENGENHARIA. JUNTO A SEC MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, SERVICOS PUBL [...]
14.638,06 0,00 7.319,03
EMPENHO: 03020001 - DATA: 03/02/2025
PRISMA MANUTENCAO AUTOMOTIVA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A DESPESA COM AFERICAO INMETRO EM VEICULO DE PLACA: OST5796
320,00 0,00 320,00
EMPENHO: 31010009 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE SEGURANCA [...]
3.100,04 0,00 3.100,04
EMPENHO: 31010012 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE SEG [...]
1.019,16 0,00 1.019,16
EMPENHO: 31010013 - DATA: 31/01/2025
IGOR FERNANDES GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS DE SAUDE [...]
200,00 0,00 200,00
EMPENHO: 31010014 - DATA: 31/01/2025
IGOR FERNANDES GOMES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONF ART II LEI NO1309/18 PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PA [...]
200,00 0,00 200,00
EMPENHO: 31010015 - DATA: 31/01/2025
FARMACIA SAO MATEUS COMERCIO DE MEDICAMENTOS- ME
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICOES DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA, A PACIENTES CARENTES DESSA MUNICIPALIDADE, ATRAVE DE ORDENS J [...]
11.446,13 0,00 11.446,13
EMPENHO: 31010003 - DATA: 31/01/2025
D & M SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. / D M
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E TEXTOS LEGAIS, EM JORNAIS DE GRAN [...]
1.134,00 0,00 1.134,00
EMPENHO: 31010004 - DATA: 31/01/2025
JOSE HELMER BELEM GOMES - EPP
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO, HIGIENE, LIMPEZA, UTENSILIOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO [...]
5.096,10 0,00 5.096,10
EMPENHO: 31010010 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
SEC. MUNIC. DA PROTEÇÃO SOCIAL JUSTIÇA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE PROTECAO [...]
1.320,00 0,00 1.320,00
EMPENHO: 31010011 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
SEC. MUNIC. DA PROTEÇÃO SOCIAL JUSTIÇA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE PRO [...]
509,58 0,00 509,58
EMPENHO: 31010006 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS DE MAQUINAS PESADAS JUNTO [...]
12.325,17 0,00 12.325,17
EMPENHO: 31010007 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE INFRAESTR [...]
18.924,24 0,00 18.924,24
EMPENHO: 31010001 - DATA: 31/01/2025
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO NA MECANICA PARA MANUTENCAO DO COMPRESSOR DO ABATEDOURO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
500,00 0,00 500,00
EMPENHO: 31010002 - DATA: 31/01/2025
ANDRIELLE NAYANE BEZERRA DENOA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA SERVIR NA MECANICA EM MANUTENCAO DO COMPRESSOR DO ABATEDOURO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
1.500,00 0,00 1.500,00
EMPENHO: 31010005 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. JUNTO A SEC DE DESENVOLV [...]
1.289,19 0,00 1.289,19
EMPENHO: 31010008 - DATA: 31/01/2025
JASPEMIL COMERCIAL EIRELI
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATACAO DE SERVICOS MECANICOS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS JUNTO A SECRETARIA DE DES [...]
169,86 0,00 169,86

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