Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05120020 - DATA: 05/12/2025
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIAS PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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400,00 |
0,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 05120021 - DATA: 05/12/2025
LUIZ EDICLEY FERNANDES GONCALVES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
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200,00 |
0,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 05120022 - DATA: 05/12/2025
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIENTE, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE NO [...]
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200,00 |
0,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 05120023 - DATA: 05/12/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE SAUDE EM ATENDIMENTO AOS PSFS.
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4.532,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120024 - DATA: 05/12/2025
JOSE ADAILTO SOUSA SILVA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE AJUDA DE CUSTO CONFORME ART. II, LEI 1309/2018, PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR PACIE [...]
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200,00 |
0,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 05120026 - DATA: 05/12/2025
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO [...]
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523,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120031 - DATA: 05/12/2025
BRUNO DA SILVA ALENCAR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSAO DE DIARIA PARA SERVIDOR EMPREENDER VIAGEM COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR PACIENTE, APOS ALTA MEDICA DO HGF - HOSPITAL GER [...]
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200,00 |
0,00 |
200,00 |
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EMPENHO: 05120033 - DATA: 05/12/2025
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE NOS PSFS, DE MILAGRES CE.
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9.945,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120001 - DATA: 05/12/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRON. DO CE
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO E ORCAMENTO INERENTES A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPE [...]
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103,03 |
0,00 |
103,03 |
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EMPENHO: 05120005 - DATA: 05/12/2025
ROMA CONSTRUTORA LTDA-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 02 (SEGUNDA)MEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE MURO, PAISAGISMO E CONCLUSAO DE QUADRA COBERTA DA E.E.I.F JOSE R [...]
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103.226,17 |
0,00 |
103.226,17 |
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EMPENHO: 05120017 - DATA: 05/12/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO PARCELADO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR ATENDENDO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN [...]
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5.472,00 |
0,00 |
5.472,00 |
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EMPENHO: 05120025 - DATA: 05/12/2025
JOSE IRESVAN ARAUJO - ME
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FUNDEB - FUNDO DE VALORIZACAO DE MAGISTERIO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC DE EDUCACAO EM ATENDIMENTO AO FUNDEB.
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15.876,24 |
0,00 |
15.876,24 |
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EMPENHO: 05120008 - DATA: 05/12/2025
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL DE MILAGRES [...]
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2.842,24 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120009 - DATA: 05/12/2025
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL NO PROGRAMA [...]
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1.647,43 |
0,00 |
1.647,43 |
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EMPENHO: 05120011 - DATA: 05/12/2025
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL EM ATENDIMEN [...]
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3.289,56 |
0,00 |
3.289,56 |
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EMPENHO: 05120014 - DATA: 05/12/2025
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL EM ATENDIMEN [...]
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1.516,48 |
0,00 |
1.516,48 |
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EMPENHO: 05120016 - DATA: 05/12/2025
MARIA REGIANE DANTAS SAMPAIO ME
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA SUPRIR DEMANDAS SOLICITADA PELA SECRETARIA DE PROTECAO SOCIAL EM ATENDIMEN [...]
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2.948,25 |
0,00 |
2.948,25 |
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EMPENHO: 05120029 - DATA: 05/12/2025
FRANCISCO CARDOSO SIQUEIRA CORREIA - LTDA
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SEC. MUNIC. DA PROTEÃÃO SOCIAL JUSTIÃA CIDADANIA MULHERES E DIREITOS HUMANOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUIND [...]
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200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 05120030 - DATA: 05/12/2025
FRANCISCO CARDOSO SIQUEIRA CORREIA - LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, DESINSTALACAO E INSTALACAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, INCLUIND [...]
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219,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04120002 - DATA: 04/12/2025
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SEC. DE DESENV. ECONOMICO TECNOLOGIA E TRABALHO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS EM ATENDIMENTO A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO EONOMICO TECNO [...]
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5.032,10 |
0,00 |
5.032,10 |
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EMPENHO: 04120003 - DATA: 04/12/2025
FWFS COMERCIO E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTAO E I [...]
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13.501,56 |
0,00 |
13.501,56 |
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EMPENHO: 04120006 - DATA: 04/12/2025
INSTITUTO CULTURAL SANTA RITA DE CA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA TURISMO E EVENTOS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REPASSE FINANCEIRO PARA DESENVOLVIMENTO DA FESTA DA MENINA DA CRUZ.
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1.986,50 |
0,00 |
1.986,50 |
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EMPENHO: 04120005 - DATA: 04/12/2025
LUCENA & MADEIRO SERVICOS MEDICOS L
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, PARA AVALIACAO DO ESTADO DE SAUDE EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONFORME [...]
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400,00 |
0,00 |
400,00 |
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EMPENHO: 04120007 - DATA: 04/12/2025
PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DO SOLICITADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM ATENDIMENTO [...]
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3.494,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 04120004 - DATA: 04/12/2025
DLA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO BÃ?SICA
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUN [...]
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25.029,70 |
0,00 |
25.029,70 |
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EMPENHO: 04120008 - DATA: 04/12/2025
INSTITUTO DE CERTIFICACAO QUALIDADE BRASIL
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FUNDO DE PREV. MUN. DE MILAGRES-PREVIMIL
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRE AUDITORIA AVALIACAO DE COMPETENCIA NO PROGRAMA PRO GESTAO RPPS.
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1.800,00 |
0,00 |
1.800,00 |
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EMPENHO: 04120001 - DATA: 04/12/2025
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA.ARQUITETURA E AGRON. DO CE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E ESTRADAS
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM ANOTACAO DE RESPONSABILIDE TECNICA - ART, DE FISCALIZACAO DE OBRA, CUJO OBJETO: CONSTRUCAO DE ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL - PADRAO F [...]
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103,03 |
0,00 |
103,03 |
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EMPENHO: 03120006 - DATA: 03/12/2025
LOCAMAQ LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
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CAMARA MUNICIPAL DO MUN. DE MILAGRES
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS TECNICOS A SEREM PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO INSTITUCIONAL PARTICIPATIVO VEREADOR NA COMUNIDADE ATRAVES DA CAMA [...]
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10.500,00 |
0,00 |
10.500,00 |
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EMPENHO: 03120001 - DATA: 03/12/2025
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFERENTE A 01 ( PRIMEIRO ) BOLETIM DE MEDICAO EM AMPLIACAO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MILAGRES-CE, ATRAVES DO CONVENIO NO063/2025 [...]
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132.714,23 |
0,00 |
51.710,47 |
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EMPENHO: 03120002 - DATA: 03/12/2025
ESCOLA CEARENSE DE OFTALMOLOGIA LTD
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE INJECAO INTRA VITREA A SER REALIZADO EM FAVOR DE PESSOA CARENTE DA MUNICIPALIDADE EM ATENDIMENTO A DETERMINACAO D [...]
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3.000,00 |
0,00 |
3.000,00 |
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